简述:
财务预算是反映某一方面财务活动的预算,如现金收支预算、销售预算、成本、费用支出、生产费用预算(直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算)、期间费用预算。
财务预算主要包括:预计利润表、预计资产负债表、现金流量表、日常业务预算(销售预算、生产预算、材料消耗及采购预算、直接人工成本预算、制造费用预算、产品成本预算、销售及管理费用预算等)。
今天小篇通过一个实例表格,来汇总一下EXCEL在财务预算中的运用方法与技巧,下面简单的介绍一下案例文件中的一些功能。
本套预算表格将“目标预测”和“财务预算”有机的结合在一起,通过预算过程首先获得预算目标,再将确认的预算目标生成完整的预算指标体系。基本特点是:在成本与费用预算中,按照经营预测的理论,将成本和费用分为固定成本费用和变动成本费用两类,可以获得一定条件下的保本预算和目标预算。
说明:本实例表格是用函数结合VBA编写的,使用时需要启用宏,才能正常运行VBA代码。Excel2013或以上版本,打开表格上方弹出黄色提示条,点击“启用内容”即可启用宏。
本套EXCEL财务预算表格管理系统,已收入“职场高效Excel管理系统工具箱”专栏
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EXCEL财务预算表格功能导航
一、预算基准设定
基准信息设置是预算编制的前提条件,涵盖经营条件、产品信息以及相关标准。
可在近1000个产品项目及1000种材料消耗内进行预算编制,通过预测选择目标利润,确定预算方案,自动编制预算;自动生成产量规划、材料采购预算、生产预算、销售预算,税金预算、变动营业费预算;按照目标利润自动生成利润表、资产负债表和现金流量表。
二、各项预算费用的设置如:
1、各种税率及税款附加率、银行借款月利率;销售收现率和采购货款支付率设置 ;
2、产品基本信息及销售结构与价格标准设置;
3、材料基本信息及相关标准的设置;
4、各项预算产品定额生产成本设置。
5、资产负债表:在输入资产和负债各项期初余额,输入时要注意平衡提示;
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